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财务审计

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课程大纲

课程收益: 了解与内部审计有关的工作要点 明确内部审计融入公司治理的方式方法 掌握以风险控制为导向的内审流程 学习内审的技术方法和实战技巧 收获各类内部审计工具的灵活运用课程内容一、内部审计标准 管理内部审计职能 内部审计专业实务标准 管理需要——内部审计的工作方法 道德规范二、内部审计和公司治理 内部审计和审计委员会 内部部门的组织结构设计 举报方案和行为规则 与外部审计师合作 欺诈发现和预防三、建立以风险控制为导向的内部审计流程 管理内部审计活动 内部审计组织与计划 沟通和批准 资源管理 指导和开展内部审计 工作底稿——记录内部审计活动 通过审计抽样搜样证据 审计报告与内部审计沟通 向董事会和高层管理者报告 各阶段过程的常用文书与表格四、内审的技术方法与实战技巧 审查书面资料的方法 顺查法与逆查法 详查法与抽查法 客观实物证实方法 盘点、调节、鉴定 发现挪用公款、循环入账、暗炒期货的蛀虫 找到虚增库存价值,调节利润欺骗上级单位的幕后黑手 审计调查方法 观察、询问、函证、调查表 学会倾听的技巧 别被审计对象牵着走 分析性复核方法 内控控制符合性测试 舞弊与疏忽的防范 风险与控制自我评估 数据收集工具和技术 问题解决与决策制定 计算机化审计工具和技术五、内部审计工具下趋势 HIPPA与日渐增长的隐私关注 持续性保障审计,XBRL和OLAP 内部审计质量保障与ASQ质量审计 控制自我评估

本课程名称: 财务审计

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