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[精品DOC系列]企业内部会计控制制度

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资料简介:

公司实行货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各核算主体不得由一人办理货币资金业务的全过程。
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4条评论

  • puranly
    puranly
    评级:
    发表时间:2012-04-10 12:37

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  • tanaley
    tanaley
    评级:
    发表时间:2012-04-07 11:51

    OK

  • nesaily
    nesaily
    评级:
    发表时间:2012-04-07 11:26

    OK

  • 风的影子
    风的影子
    评级:
    发表时间:2009-01-24 21:50

    学习方方面面的知识。

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