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公司员工差旅、招待管理制度(DOC 5页)

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第一章出差管理办法第一条为了配合公司业务需要以达成公司经营目标公司得调派员工出差第二条员工出差依以下程序办理:(一)员工因公出差前应填具“出差申请单”出差期限由派遣主管视情况需要事先予以确定(二)出差期限在三个工作日以上者可以凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费但需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款如果没有在一周内报销者财务部应于当月薪水中先予扣除等报支后再进行核付(三)出差期限在三个工作日以内者需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”向财务部报销差旅费用第三条出差的批准权限规定如
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