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房产税、土地使用税政策重点分析及纳税筹划

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培训受众:

培训对象:财务总监、财务经理、会计主任、财务人员、办税人员等
培训形式:分组授课、互动交流、案例分析、专业建议

课程收益:

培训收益
现在内、外资企业适用统一的房产税、土地使用税政策,由于房产税、土地使用税政策不仅较为繁琐、零碎,而且变化频繁,外资企业对此接触较少,企业很容易陷入“交过头税”与“少交税”的不利境地。本讲座通过有关政策的梳理与具体案例的分析,为学员讲解新政策的重点、难点,并为外资企业如何进行适当的税务筹划,降低房产税、土地使用税提供建议。

课程大纲

培训时间:2010年5月20日 (星期四) 上午9:15―12:30

培训提纲
一、房产税与城市房地产税的对比分析
二、房产税相关政策疑难问题分析
1、房屋与建筑物的区分;
2、房屋原值的确定;
3、无租使用房产纳税;
4、抵押房产如何纳税;
5、共用房产如何纳税;
6、新建、扩建、改建房产如何纳税;
7、融资租赁房产如何纳税;
8、会计核算如何影响房产税
9、房产税纳税义务发生时间如何确定;
三、土地使用税政策相关疑难问题分析
四、房产税、土地使用税税收优惠政策分析
1、优惠政策具体内容详解;
2、申请房产税、土地使用税税收减免的策略和方法;
五、如何进行房产税、土地使用税纳税筹划
1、灵活利用现有优惠政策;
2、借助合同避免税收负担;
3、善于利用税收临界点;




学员人数:15-50人,满15人开班(小班授课)

费 用:¥500/人(含讲义、午餐、点心)

培训师介绍

培训讲师:石老师
授权讲师,法学硕士,税务律师。
近10年税务机关税政部门工作经验,税务机关内部培训讲师,负责税务机关内部业务培训、政策解答及税企争议处理,具有丰富的解决税企争议的实践经验。
为霍英东基金会、中铁十二局等多家大型企业提供过税务咨询与税务筹划服务。
主要培训课程《运输业自开票纳税人税务检查方法与技巧》 、《房地产行业企业所得税政策要点分析》、《房地产企业土地增值税清算培训》、《外资企业涉税政策讲解与疑难问题分析》、《新企业所得税法及其实施细则释义》等。
培训与咨询特点:熟悉税务机关内部情况,能够为企业提供具有针对性的建议。

本课程名称: 房产税、土地使用税政策重点分析及纳税筹划

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