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模块一:2018年税收形势及税务稽查新动态
1.国地税合并将带来怎样的稽查风险?
2.2018年稽查的重点
3.金税三期将税务稽查中将如何发挥作用?
4.哪些外部信息将与企业所得税申报信息比对?
5.如何进行增值税纳税申报比对工作?
6.如何开展个人所得税的稽查?单位未履行扣缴义务将承担何种责任?
7.税收征管法将如何进行修订?
8.问题探讨:善意取得的虚开增值税专用发票是否允许作为企业所得税前扣除凭证?
模块二:收入的稽查
1.增值税征税范围的稽查及应对策略
2.收入不入账的稽查
3.收入确认与纳税义务发生时间的稽查
4.视同销售的判断
5.混合销售行为与兼营行为的稽查
6.增值税销项税额的稽查
7.增值税税率调整可能带来的问题及防范措施
8.非货币性资产对外投资的稽查
9.资本交易的稽查
模块三:成本费用的稽查
1.成本费用总量的稽查
2.最新政策及大数据分析对工资薪金稽查的影响
3.三项费用的稽查
4.材料成本的稽查
5.运费的稽查
6.期间费用的稽查
7.进项税额稽查中常见问题及应对策略
8.资产损失的稽查
模块四:个人所得税常见问题及稽查
1.工资薪金所得常见问题及稽查
2.劳务报酬所得常见问题及稽查
3.股权转让所得的常见问题及稽查——从国家税务总局2014年67号公告说起
4.利息、股息、红利所得常见问题及稽查
5.偶然所得和其他所得常见问题及稽查
模块五:小税种常见问题及稽查
1.印花税常见问题及稽查
2.房产税常见问题及稽查
3.土地使用税常见问题及稽查
4.城建、教育费附加常见问题及稽查
模块六:现场咨询答疑
本课程名称: 国地税合并下的税务稽查风险防范培训课程
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授课内容与课纲相符0低0%
讲师授课水平0低0%
服务态度0低0%
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培训受众:
其他参与企业重大投资决策和财务战略规划的企业高层管理人员;
会计师事务所、税务师事务所负责人,财务管理相关教学科研人员等。
课程收益:
2.明晰2018年税务稽查的环境与动态,洞悉最新的税务稽查要点及防范策略;
3.明晰报表、凭证、合同、发票稽查的要点,从细节入手,防范和化解涉税风险;
4.掌握营改增条件下,增值税的稽查最新动态及出现的变化,并采取相应的对策;
5.明晰增值税税率调整过程等可能出现的风险及防范措施;
6.掌握企业所得税、个人所得税的税务稽查要点及注意事项。
课程大纲
模块一:2018年税收形势及税务稽查新动态
1.国地税合并将带来怎样的稽查风险?
2.2018年稽查的重点
3.金税三期将税务稽查中将如何发挥作用?
4.哪些外部信息将与企业所得税申报信息比对?
5.如何进行增值税纳税申报比对工作?
6.如何开展个人所得税的稽查?单位未履行扣缴义务将承担何种责任?
7.税收征管法将如何进行修订?
8.问题探讨:善意取得的虚开增值税专用发票是否允许作为企业所得税前扣除凭证?
模块二:收入的稽查
1.增值税征税范围的稽查及应对策略
2.收入不入账的稽查
3.收入确认与纳税义务发生时间的稽查
4.视同销售的判断
5.混合销售行为与兼营行为的稽查
6.增值税销项税额的稽查
7.增值税税率调整可能带来的问题及防范措施
8.非货币性资产对外投资的稽查
9.资本交易的稽查
模块三:成本费用的稽查
1.成本费用总量的稽查
2.最新政策及大数据分析对工资薪金稽查的影响
3.三项费用的稽查
4.材料成本的稽查
5.运费的稽查
6.期间费用的稽查
7.进项税额稽查中常见问题及应对策略
8.资产损失的稽查
模块四:个人所得税常见问题及稽查
1.工资薪金所得常见问题及稽查
2.劳务报酬所得常见问题及稽查
3.股权转让所得的常见问题及稽查——从国家税务总局2014年67号公告说起
4.利息、股息、红利所得常见问题及稽查
5.偶然所得和其他所得常见问题及稽查
模块五:小税种常见问题及稽查
1.印花税常见问题及稽查
2.房产税常见问题及稽查
3.土地使用税常见问题及稽查
4.城建、教育费附加常见问题及稽查
模块六:现场咨询答疑
培训师介绍
本课程名称: 国地税合并下的税务稽查风险防范培训课程
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