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本课程名称: 2015年所得税汇算清缴专题
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培训受众:
课程收益:
2. 一个涉税项目处理不当造成公司存在很大的税务风险?
3. 处理方式的不正确导致多交税,而事后很难发现或发现后退税又很难?
4. 公司有很多分支机构,如何统一计算,又如何合理分配总分支机构之间的税收?
5. 业务处理方式的不同导致交税的不同,如何更好的节税?
课程大纲
1、为什么要重视企业所得税汇算清缴?
2、税务查账关注哪些科目?
3、今年有哪些新的所得税政策?
4、企业所得税汇算清缴的基本流程和资料报送要求
5、企业所得税汇算清缴涉及备案或审批的相关规定与常见事项
第二部分 汇算清缴中的涉税账务调整
1、涉税账务调整的原则
2、涉税账务调整方法与技巧
3、汇算清缴中的涉税账务调整方法
4、税务稽查补税与账务调整
第三部分 如何正确把握2015年企业所得税的政策执行口径?
1、2015年最新企业所得税政策要点
2、企业所得税收入类税务与会计差异调整的分析
3、企业所得税扣除类税务与会计差异调整的分析
4、企业所得税资产类税务与会计差异调整的分析
5、企业所得税税收优惠与减免税类税务与会计差异调整的分析
6、企业所得税关联交易类税务与会计差异调整的分析
7、其他特殊事项调整
第四部分 企业所得税疑难问题处理
1、捐赠业务
2、企业重组业务涉税问题
3、财产损失处理
4、源泉扣缴
5、关联方特别纳税调整
6、弥补亏损应该注意的问题
7、境外公司投资收益处理
8、如何进行合理税收规划
9、企业所得税汇算清缴前进行纳税筹划应注意的事项
10、主要纳税筹划思路与案例分析
11、财务经理在企业所得税汇算清缴中的作用
培训师介绍
尤尼泰(北京)税务师事务所合伙人,高级项目经理,中国注册税务师协会“同心服务团”专家,具有丰富财税执业经验,现任多家大型知名企业税务顾问。熟悉税务稽查相关规定及流程,多次成功协助客户妥善完成税务稽查。在税务行政处罚事项中,代表客户处理税务听证、行政复议程序,为企业争取权益。擅长金融投资、资本交易、股权重组、房地产等领域税收政策咨询、税收筹划。国家税务总局财税咨询热线12366政策服务专家。
本课程名称: 2015年所得税汇算清缴专题
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