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“内部控制与风险管理”高级培训班

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培训颁发证书:

参加培训班的学员,经考核合格者将颁发培训证书,可作为继续教育学时考核凭证。

课程大纲

各有关单位:
随着审计工作的深入开展和审计影响的不断扩大,对审计工作也提出了更高的要求。内部控制与风险管理审计是内部审计工作的重点,也是广大审计人员普遍关注的问题。为了促进我国企事业单位内部控制和风险管理体系建设,帮助广大审计人员了解内部控制与风险管理的技术方法,从而在实际工作中合理运用所学知识,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时使广大审计人员更进一步理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系。
为此,决定联合举办“内部控制与风险管理”高级培训班,请各单位根据需要积极组织选派人员参加。

培训内容
①内部控制概述;
②内部控制制度实施;
③内部控制的风险防范;
④内部控制评审;
⑤全面风险管理的总体目标;
⑥企业风险类别及其风险评估;
⑦企业运营各重要环节的内部控制;
⑧内部控制与内部审计;
⑨内部审计面临的问题及内部审计新趋势―联系内审实际;
⑩经典案例解析。

收费标准
培训费800元(含场租费、资料费、专家讲课费等);会务组统一安排食宿,费用自理,所有费用报到时面交。

培训师介绍

为保证授课质量和效果,培训班将由审计署相关司局领导、南京审计学院知名审计专家及国内具有实践审计经验的权威知名专家授课,辅之现场疑难解答,互动交流。

本课程名称: “内部控制与风险管理”高级培训班

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