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本课程名称: 税务机关纳税评估方法与案例分析
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培训受众:
课程收益:
纳税评估是税务机关近年来着力提倡、推崇的税收征管措施,税务机关通过纳税评估分析企业的税务状况,对异常企业实施进一步的行动。然而很多纳税人并不是清楚税务机关纳税评估的具体内容、操作方法、对企业的影响,因此,在面对税务约谈时往往显得异常被动。本次培训通过讲师在税务系统多年的评估实践经历,让学员对税务机关的纳税评估程序与常用的评估方法有一定的了解,从而轻松地应对纳税评估。
课程大纲
培训提纲
一、认识纳税评估
1、纳税评估的概念;
2、纳税评估的法律地位;
3、纳税评估与税务检查的关系;
4、纳税评估的具体程序;
二、税务机关如何选择评估对象
1、纳税金额;
2、重点行业;
3、税负水平;
4、汇算清缴方式;
三、纳税评估的审查资料范围
四、纳税评估的预警(提示)性指标体系(以所得税为例)
1、逻辑校验指标
2、批件校对指标、
3、行业比较提示指标、
4、基期比较提示指标
五、利用损益表进行评估的方法与案例
六、利用资产负债表进行评估的方法与案例
1、流动资产项目的审核;
2、固定资产项目的审核;
3、无形资产、递延资产项目的审核;
4、流动负债项目的审核;
5、长期负债项目的审核;
6、所有者权益项目的审核;
七、利用纳税申报表进行评估的方法与案例
八、对中介查帐报告披露事项的审核
九、利用公开资料的评估案例
十、税务机关对评估结果的处理
十一、企业应对纳税评估的建议
培训师介绍
近10年税务机关税政部门工作经验,税务机关内部培训讲师,负责税务机关内部业务培训、政策解答及税企争议处理,具有丰富的解决税企争议的实践经验。为霍英东基金会、中铁十二局等多家大型企业提供过税务咨询与税务筹划服务。
主要培训课程《税企关系处理与纳税人维权之道》、《纳税人税务检查方法与技巧》 、《房地产行业企业所得税政策要点分析》、《房地产企业土地增值税清算培训》、《外资企业涉税政策讲解与疑难问题分析》、《新企业所得税法及其实施细则释义》等。
本课程名称: 税务机关纳税评估方法与案例分析
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