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本课程名称: 透过税务稽查案例分析化解企业税收风险
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课程大纲
(1) 政策的时效案例 (2) 政策的法律效率实效案例
(二) 应对税务稽查的技巧---用活程序
(1) 进入企业防范
(2) 检查企业防范
(3) 检查结束防范
(三) 稽查中企业所得税经典稽查案例分享----用活案例
(1) 不同纳税方式企业所得税案例分析
(2) 利息收入、租金收入案例分析
(3) 不征税收入案例分析
(4) 免税收入案例分析
(5) 企业融资业务案例分析
(6) 企业撤资业务案例分析
(7) 企业清算业务案例分析
(8) 股权转让、股票转让业务案例分析
(9) 企业重组业务案例分析
(10) 资产处置案例分析
(四)企业常见36个税务稽查的案例点对点解析----用活经验
1.个人所得税税务检查的热点问题解析及沟通难点
◆ 各种形式的个人所得热点问题归集及沟通注意事项
◆ 自然人股权、债权相关的热点问题及沟通注意事项
◆ 资本公积转增股本及未分配利润的个人所得税要点
2.企业所得税税务检查的热点问题解析及沟通难点
◆ 收入类项目的热点问题及判断处理
◆ 费用类项目的热点问题及判断处理
◆ 资产类项目的热点问题及判断处理
◆ 亏损弥补的热点问题及判断处理
◆ 税收征管方法的热点问题及判断处理
3.流转税纳税中的主要问题及沟通难点
◆ 项税相关的热点问题及判断处理
◆ 销项税相关的热点问题及判断处理
◆ 增值税相关热点问题及判断处理
(五) 流转税涉税风险防范
(1)出售使用过固定资产增值税案例分析
(2)购进固定资产进项税额抵扣案例分析
(3)非正常损失界定案例分析
(4)企业重组流转税处理案例分析
(六)了解纳税评估方法,知己知彼化解税收风险-----用活思想
(1)纳税评估与税务稽查的关系、评估重点的确认
(2)纳税评估的分析方法及数据模型
(3)纳税风险评估指标及运用
(4)纳税风险评估指标的配比分析
(5)各税种纳税评估要点、常见风险及应对策略
培训师介绍
本课程名称: 透过税务稽查案例分析化解企业税收风险
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