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建筑企业税务管理与风险防范

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  • 开课时间:2011/04/13 09:00 已结束
  • 结束时间:2011/04/16 17:00
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 王骏等
  • 课程编号:110321
  • 课程分类:财务税务
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培训受众:

各类建筑、施工、安装、装饰企业以及具有工程承包资质的勘察、设计、监理企业负责人,财务负责人,税务经理、主管及相关会计人员等。

课程收益:

随着国家税收征管手段及税务稽查工作的不断加强,企业如何学习、执行国家有关新的税务政策规定已迫在眉睫。同时,企业也需要清晰了解 ,各地财税政策在执行上也存在一些差异。为了帮助建筑企业了解、掌握有关情况,更好地开展自身税务管理和风险防范工作,特此举办此次研讨活动。

课程大纲

【研讨内容】
一、最新税收政策解析与政策咨询
(一)最新税收政策解析
1、国发〔2010〕27号文件解读
2、国发〔2010〕28号文件解读
3、企业股权投资损失所得税处理(总局公告2010年第6号)
4、企业重组业务企业所得税管理办法(总局公告2010年第4号)
5、企业所得税纳税申报有关政策(国税函〔2010〕249号)
6、跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法(国税发〔2008〕28号)
7、跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理若干问题的通知(国税函〔2009〕221号)
8、《关于建筑企业所得税征管有关问题的通知》(国税函〔2010〕39号)
9、跨地区经营建筑企业所得税征收管理政策(国税函〔2010〕156号)
(二)政策咨询
1、咨询范围:咨询内容可以涉及多个税种
2、咨询方式:采取现场公开咨询和部分单独咨询相结合的方式
二、建筑业税务管理与风险防范
(一)建筑业所得税税务规划:多级法人组织架构体系下,如何合理处理内部工程分包、资金调剂、安全生产费、跨法人内部奖罚等事项的相关税务事宜;资产损失扣除、研发费用、工资薪金扣除及附加费扣除等税收事宜;以及国有资产管理部门对工资总额审批的规定、业务招待费、安全生产费、一次性收取多年的租金的相关税收事宜等。
(二)建筑业营业税及其他税种最新政策变化及部分争议问题分析
1、解读新《营业税暂行条例》、《增值税暂行条例》的主要变化
2、甲方供材、甲方供设备的营业税处理
3、以混凝土现场搅拌、桥梁现场制作加工等典型业务为例,分析建筑施工企业的混合销售业务营业税和增值税处理情况
4、关联方收取资金占用费或企业内部银行资金借贷利息税务处理
5、建筑企业BOT、BT项目税收筹划
6、建筑业、勘察设计总包与分包业务的差额计税和发票开具问题
7、印花税的细节处理:建筑企业合同印花税缴纳地点问题、设计总承包合同(EPC)适用的印花税税目等问题
【参会费用】2400元/人;食宿费用自理,会务组统一协助安排。

培训师介绍

王骏 著名的税务管理实战派专家,中国转让定价服务联盟首席联络官、中国人民大学财政金融学院税务规划师研修班特聘专家、北京财税大讲坛特聘专家、曾经担任多家企业常年税务顾问,代理过多笔税企纠纷协调事宜。王老师对建筑施工类企业的税收政策和相关税种处理和筹划有着深入的研究,先后为中国中铁、中国水电、中国建筑设计研究院、中冶建筑研究总院、大龙建设等多家央企或者上市公司提供过相关税务管理培训、税务咨询和顾问的服务。

郭垂平 财政部税政司处长, 中国财税专家委员会委员,财税【2009】125号文主要制定人, 企业所得税法及其实施条例立法起草小组成员。先后参加《新企业所得税法导读》、《中华人民共和国企业所得税法释义及适用指南》、《企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》、企业所得税跨区经营集中缴库分配暂行办法、企业所得税投资抵免与税收绕让研究制度以及支持科技创新、高科技产业、金融、保险、农业、建筑、能源交通、债转股等发展税收政策制定等工作。

本课程名称: 建筑企业税务管理与风险防范

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