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本课程名称: 最新税收政策与税务风险处置及年终纳税
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课程大纲
第一模块:2010年颁布的最新税收政策汇总解析与操作中的难点处理
1、企业所得税政策的推出及其对2010年汇算清缴的影响
2、2010年所得税汇算清缴有待明确的部分问题和细化的政策走向
3、新政执行中的热点问题分析与热点涉税争议问题处理
第二模块:常见涉税争议问题处理及应对策略
一、企业权益事项的主要税务风险问题处理及应对(案例分析)
1、资产评估增值入股涉税问题
2、资本公积转增个人股本涉税问题
3、盈余公积转增股份征税规定
4、个人股东转让股权最新规定
二、企业经营性收入的税务风险应对(案例分析)
1、收入的税务处理
2、销售折扣与折让的税务处理
3、买一赠一的税务处理
4、视同销售的税务处理
三、企业特定收入的税务风险应对(案例分析)
1、企业取得政策性搬迁收入的所得税处理
2、企业取得政府补助的所得税处理
3、企业取得投资收益的税务处理
四、企业经营中支出的税务风险应对(案例分析)
第三模块:新税收环境下企业税务筹划空间与操作办法(案例分析)
第四模块:2010年企业所得税年度申报操作体系深度分析与统筹
一、收入及利得
1、经营收入
2、不征税收入
3、固定资产盘盈
4、投资收益
5、其他收益项目
二、企业所得税的适用税率
三、扣除项目
1、工资薪金、职工福利费
2、交通补贴、通讯费补贴
3、教育经费、工会经费
4、补充医疗保险、补充养老保险(年金)
5、现金折扣、返利
6、业务招待费(交际应酬费)
7、固定资产折旧、无形资产摊销
8、住房公积金、辞退福利(包括内退、离职补偿、改制劝退等)
9、广告费、业务宣传费、捐赠、赞助费
10、劳动保护支出
11、差旅费、会议费、董事会费、董事费
12、手续费、佣金
13、利息、预提费用
14、包税、扛税
15、发票的难题
四、资产的税务处理
1、存货2、固定资产
3、无形资产
4、长期待摊费用
5、投资性房地产、持有待售资产
6、金融资产与投资资产(含股权投资)
7、资产损失8、递延所得税
五、征收管理与税收优惠
1、结账前的纳税准备
2、总分机构的所得税汇算清缴管理
3、母子公司管理费
4、原汇总纳税企业历史遗留亏损的弥补
5、境外所得税收抵免
6、税收优惠
六、申报表填写注意事项
培训师介绍
本课程名称: 最新税收政策与税务风险处置及年终纳税
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