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企业内部审计实务

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  • 课程时间:2011/01/25 09:00 至 2011/01/25 17:00 已结束
  • 开课地点:广州市
  • 授课讲师: 曾老师
  • 课程编号:100539
  • 课程分类:财务税务
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培训受众:

公司董事、监事、中高层管理、财务部人员、内控与内审部人员

课程收益:

帮助学员树立全新审计理念
重新梳理企业内部审计流程
掌握切实有效的审计方法
识别企业经营活动常见的审计风险

课程大纲

培训形式:互动交流,案例分析,趣味问答,小组练习。
学员人数:10―30人,满10人开班
培训费用:¥1200/人(含讲义、午餐、点心、证书)

课程大纲
一、内部审计现状分析
1.数据说话:企业内部审计推进现状
2.内部审计为谁服务
3.如何给内部审计一个正确定位
4.企业内部审计目标
5.企业内部审计的工作范围
案例:通用电气的内部审计部门助飞企业发展
二、内部审计机构管控的四种模式
1.企业内部审计机构常见的四种模式
2.内部审计的工作条件和人员品质
3.企业内部审计制度设计
案例:内部审计在惠普公司的应用
三、内部审计项目实施
1.企业内部审计工作流程设计
2.企业内部审计常用的技术方法
四、内部审计在实务中应用
1.销售业务常见的审计问题
2.应收账款常见的审计问题
3.存货常见的审计问题
4.货币资金常见的审计问题
5.采购业务常见的审计问题

培训师介绍

授权讲师。高级会计师、美国特许财务管理师、加拿大皇家大学工商管理硕士。具有十多年财务管理经验,服务于中国IT知名企业、广东东莞民营50强之一的高科技企业。曾老师先后帮助60多家企业改变理财观念,健全理财系统,企业盈利能力明显提高、同时利润品质得到显著改善。曾提供过咨询和培训服务的企业包括:中兴通讯、家乐福、友邦保险、富士康科技、美的家电、平安保险、德国高艺(中国)、浙江电网、世达集团、广亿电子、技嘉科技、华硕电脑、梦怡养生、格兰仕、中域连锁、裕源鞋厂、好孩子连锁等上百家企业。基于多年的企业财务管理经验,曾老师在培训中能提供具有可操作性的建议。
曾老师出版的专著包括:《搞懂财务增利润》《现金流与营运资本管控》《全面预算与成本倍减之道》

本课程名称: 企业内部审计实务

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