你的位置: 首页 > 公开课首页 > 财务税务 > 课程详情

details

企业风险控制策略探究

暂无评价   
  • 开课时间:2019/03/07 09:30 已结束
  • 结束时间:2019/03/08 17:30
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: Kitty
  • 课程编号:377453
  • 课程分类:财务税务
  •  
  • 收藏 人气:1334
你实际购买的价格
付款时最多可用0淘币抵扣0元现金
购买成功后,系统会给用户帐号返回的现金券
淘课价格
4880
你还可以: 收藏

培训受众:

* 负责内部审计的财务人员、财务会计经理
* 负责可行性报告的经理、财务会计、销售经理和项目经理

课程收益:

如何确保企业人、财、物的安全和完整?如何确保信息的客观、完整和持久?如何确保企业的制度和经营决策得到有效实施?如何提高企业的经营效率和投资者的回报率?这些都是财务管理与内部控制系统的目标。

我们将从内部控制的角度,为您提供科学、系统的财务管理思路以及方法,帮助您的企业安全、高效地实现目标。

课程大纲

1. 为何需要内部控制
* 公司治理
* 信息披露的不对称
* 个人犯罪心理分析
* 职业道德危机
* 跨国公司的控制


2. 控制的财务基础
* 财务运作体系与控制核心
* 营运资本分析
* 财务预警机制的建立
* Z分值模型


3. 内部控制系统
* 内控系统的目标
* 构建内控框架(五要素)
* COSO的17个要素精析
* COSO控制的四个层次
* 实施内部控制的步骤与方法


4. SOX法案对控制的作用
* 302条款管理层的责任
* 404条款对财务报告的控制
* 906条款对高级白领的惩戒
* 财务报表可靠的五种判断
* 披露的三种方式
* 缺陷的三个等级
* 关键控制


5. 风险管理
* 风险的八个要素
* 风险管理的三个纬度
* 六个目标的设定
* 风险评估与应对
* 风险实施的案例


6. 流程控制
* 目标:保证人、钱、物、信息的安全与完整
* 流程图
* 管理业务联系循环与控制关键点
* 穿行测试


7. 从内部审计看内部控制
* 内部审计与内部控制
* 审计内部控制的程序和方法

本课程名称: 企业风险控制策略探究

查看更多:财务税务公开课

风险控制 内部控制 公司治理 心理 相关的最新课程
讲师动态评分 与同行相比

授课内容与课纲相符00%

讲师授课水平00%

服务态度00%