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本课程名称: 最新企业所得税纳税合规与筹划
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培训受众:
财务总监,财务经理、主管 ,审计经理
税务经理、主管
法务经理、主管
课程收益:
理解税法中对于居民和非居民的界定
了解扣缴义务人与非居民企业税务风险控制要点
掌握实务操作要领与财务处理技巧
提前掌握“特别纳税调整管理规程”,制定筹划方略
课程大纲
本课程解析新近出台的企业所得税法规、规章和规范性文件中企业关注的热点政策问题,旨在帮助企业解决新所得税法执行过程中可能面临的税务问题,有效防范和控制涉税风险。同时也有助于广大企业进行有效纳税筹划,节约企业成本,最大可能提高企业效益。
纳税人
居民企业与非居民企业的区别
居民企业与非居民企业的纳税义务
应纳税所得额
确认收入的时间
视同销售的行为
可以扣除的成本费用
不可以扣除的支出
资产的计税基础
企业重组的税务处理
企业清算的税务处理
资产损失税前扣除的程序
总分机构的纳税及汇算清缴
应纳税额
应纳税额的计算
境外税额抵免限额
税收优惠
减免税的相关规定
研究开发费的加计扣除
固定资产的加速折旧
技术转让所得的免税规定
非居民的纳税管理
扣缴义务人
非居民企业的汇算清缴
关联交易
关联方的定义
同期资料管理
转让定价调查
预约定价安排
成本分摊
受控外国企业管理
资本弱化
一般反避税
征收管理
纳税主体
纳税时间
纳税地点
附则
优惠政策过渡
新旧政策衔接
最新政策解析
本课程名称: 最新企业所得税纳税合规与筹划
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