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本课程名称: 企业内部审计
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服务态度0低0%
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培训受众:
金融机构和非金融机构信贷审核员和投资项目管理人员;
注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、律师等相关专业人员。
课程大纲
【课程模块】
一、内部审计的基本概念 二、内部审计与外部审计共同涉及的专业问题
(一)内部审计的概念
(二)内部审计的发展阶段
(三)内部审计的角色
二、内部审计与外部审计共同涉及的专业问题
1)审计通知书与审计业务约定书
2)审计计划
3)重要性与审计风险
4)内外部审计的评价、协调与专家的使用
5)审计抽样
6)审计证据
7)审计工作底稿
8)审计报告
9)审计质量控制
三、内部审计具体准则讲解
1)内部控制审计
2)舞弊的预防检查与报告
3)后续审计
4)内部审计督导
5)结果沟通
6)遵循性审计
7)分析性复核
8)风险管理审计
9)人际关系
10)内部审计的控制自我评估法
11)内部审计机构与董事会或最高管理层的关系
12)内部审计机构的管理
13)经济性审计
14)效果性审计
15)效率性审计
四、内部审计实施中需要关注的几个问题
1)符合性测试与实质性测试
2)重要性、审计风险与审计抽样
3)不同类型审计的特殊考虑
【收费标准】¥1600/人(包括学费、讲义费、资料费等)
培训师介绍
授课风格:旁征博引,诙谐幽默,深入浅出。
本课程名称: 企业内部审计
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