你的位置: 首页 > 公开课首页 > 财务税务 > 课程详情

内部控制与风险管理审计高级培训班

暂无评价   
  • 课程时间:2009/08/05 09:00 至 2009/08/12 17:00 已结束
  • 开课地点:西宁市
  • 授课讲师: 李晓惠陈宋生
  • 课程编号:68915
  • 课程分类:财务税务
你实际购买的价格
付款时最多可用0淘币抵扣0元现金
购买成功后,系统会给用户帐号返回的现金券
淘课价格¥800
你还可以: 收藏
人气:2802 课纲 | 收藏

培训受众:

各特派办、审计厅(局)金融、企业审计人员。各国资委监事会、审计处等职能部门负责人。上市企业审计委员会成员、监事会成员、高级管理人员及财务、内部控制风险管理内部审计部门负责人及主管。大中型企业监事会成员、高级管理人员及内部控制、风险管理、内部审计部门负责人;其他企业董事长、总经理及董事会成员。会计师事务所审计人员。其他有志于学习、研究内部控制的专业人员。

课程收益:

促进我国企事业单位内部控制和风险管理体系建设,帮助相关从业人员系统掌握内部控制的重点难点问题

课程大纲

2008年6月28日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了我国第一部《企业内部控制基本规范》要求对内部控制进行评审,这标志着我国企业内部控制规范体系建设取得了重大突破。如何深入理解《企业内部控制基本规范》文件精神,并在审计工作中实际应用,是广大审计人员迫切需要学习及运用的重要内容。
为了促进我国企事业单位内部控制和风险管理体系建设,帮助相关从业人员系统掌握内部控制的重点难点问题,决定举办“内部控制与风险管理审计高级培训班”,请各单位根据需要积极组织选派人员参加。现将有关事项通知如下:
一、培训内容
①《企业内部控制基本规范》解析及实务应用;
②内部控制的基本要素;
③基于风险管理的企业内部控制框架与设计;
④内部控制的现状与变革;
⑤内部控制的审核与测评;
⑥从COSO内控框架体系到COSO风险管理整合框架的演进;
⑦内部控制审计―萨班斯法案302、404条款的影响;
⑧内部控制与内部审计;
⑨内部审计面临的问题及内部审计新发展―连续审计;
⑩经典案例解析。
二、时间及地点
2009年8月05日―8月12日 西宁
三、拟定主讲专家
1.陈丹萍:南京审计学院国际审计学院副院长、教授,国际注册内部审计师,中国注册会计师,国际内部审计协会(IIA)学术委员会委员(ARC)。主讲财务审计、经济效益审计、风险管理和内部控制等。
2.李晓惠:中央财经大学会计学院副院长、博士、教授,拥有显著与丰富的企业管理实操与教学双重经验,主要研究内部控制审计、风险管理。
3.陈宋生:北京理工大学管理与经济学院会计系主任、博士后,我国企业内部控制资深专家、教授。
四、收费标准
培训费800元(含场租费、专家讲课费、资料费等);会务组统一安排食宿,费用自理,所有费用报到时面交。
五、培训证书
参加培训班的学员,经考核合格者将颁发培训证书,可作为继续教育学时考核凭证。

培训师介绍

1.陈丹萍:南京审计学院国际审计学院副院长、教授,国际注册内部审计师,中国注册会计师,国际内部审计协会(IIA)学术委员会委员(ARC)。主讲财务审计、经济效益审计、风险管理和内部控制等。
2.李晓惠:中央财经大学会计学院副院长、博士、教授,拥有显著与丰富的企业管理实操与教学双重经验,主要研究内部控制审计、风险管理。
3.陈宋生:北京理工大学管理与经济学院会计系主任、博士后,我国企业内部控制资深专家、教授。

本课程名称: 内部控制与风险管理审计高级培训班

查看更多:财务税务公开课

讲师动态评分 与同行相比

授课内容与课纲相符00%

讲师授课水平00%

服务态度00%