你的位置: 首页 > 公开课首页 > 财务税务 > 课程详情
课程介绍 评价详情(0)
本课程名称: 执行内部审计方法论(英文授课)
查看更多:财务税务公开课
我要找内训供应商
授课内容与课纲相符0低0%
讲师授课水平0低0%
服务态度0低0%
课程介绍 评价详情(0)
培训受众:
· 负责提供风险管理、控制保证和咨询服务的审计师
· 质量部门和生产运营单元的审计部门
· 咨询师
课程收益:
课程大纲
· 内部审计和内部控制之间的关系
· 内部控制报告框架
· 内部审计与组织的知识
· 我们应该如何看待内部审计师作为咨询人员的角色?
· 内部审计师的伦理道德困境
· 文化影响事实:什么因素导致了欧洲的内部审计实践的不同?内部审计效力
内部审计活动
· 审计活动的范围
· 保证和咨询服务
· 确定审计契约的目标
· 内部审计和舞弊
计划审计契约
Ø 确定目标和范围
Ø 计划实施审计作业的关键步骤
Ø 积极地看待风险
Ø 与管理层的沟通
构建审计参考框架
· 构建综合性的风险导向方法
· 理解过程管理的贡献
· 理解被审计的业务
· 企业目标
· 风险
· 控制
执行现场审计工作
· 工作文件
· 审计测试和面谈技术
· 行为技能
沟通结果和报告
· 审计报告工具和技术
· 明确的叙述审计结果
· 纂写简洁且有影响力的审计报告
经营审计实践的工具和技术
· 经营审计所需技能和证明技术
· 过程模拟技术
· 绩效衡量
· 问题解决
· 知识管理
· 行为和沟通
内部审计的的知识资本化
案例研究 (审计模拟)
培训师介绍
本课程名称: 执行内部审计方法论(英文授课)
查看更多:财务税务公开课