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本课程名称: 新所得税申报表及配套政策分析与筹划(09/1/9)
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培训受众:
课程收益:
2008年的《企业所得税纳税申报表》发生了重大变化,企业必须尽快掌握新表的要求,避免匆忙上阵,错漏丛生,增加企业税务风险和税务成本。
理道税务专家曾老师与您分析最新的配套政策,分享税务处理的技巧,教您如何正确填写纳税申报表。
课程大纲
2008年新《企业所得税纳税申报表》颁布啦!
培训时间:2008年11月19日 (星期三) 上午9:00―下午17:00
2008年12月12日 (星期五) 上午9:00―下午17:00
2008年12月24日 (星期三) 上午9:00―下午17:00
2009年1 月 9日 (星期五) 上午9:00―下午17:00
培训提纲
一、所得税法、配套法规、旧法规、会计制度相互关系分析
二、新年度申报表及其填写辅导
1、新申报表的特点及其结构
2、新申报表各附表的填写方法
3、纳税调整项目明细表的填写方法
4、主表的填写方法
5、快捷、简便填写的技巧与建议
三、新企业所得税法配套政策法规分析与辅导
1.过渡期所得税优惠政策分析与纳税筹划
2.继续按原规定的办法和时间执行到期的税收优惠政策分析
3.软件产业及集成电路产业所得税优惠政策分析与筹划
4.外国企业从我国取得所得的税务处理分析
5.享受定期减免税优惠的外资企业在2008年后条件发生变化的税务处理分析
6.税收协定与企业所得税法的关系分析与筹划
7.税前扣除的有关判断标准分析与筹划
8.2008年度新企业所得税预缴纳税申报表分析
9.2008年度企业所得税预缴政策分析
10.2008年度小型微利企业所得税预缴政策分析
11.2008年度房地产企业所得税预缴政策分析
12.汇总纳税企业所得税征收管理政策分析与筹划
13.新《企业所得税核定征收办法》分析与筹划
14.内资企业汇率变动损益所得税政策分析
15.内资企业股权投资转让所得和损失所得税政策分析
16.内资企业职工福利费税前扣除新旧衔接政策分析
17.金融企业呆账损失税前扣除政策分析
18.企业之间相互提供贷款担保发生担保损失税前扣除政策分析
19.企业财产损失所得税税前扣除政策分析
20.高新技术企业认定管理办法分析与筹划
21.残疾人就业税收优惠政策分析与筹划
22.反避税税收政策分析与应对技巧
23.高新技术企业认定管理分析
24.相关税收优惠目录的分析
25.研发费用加计扣除的最新政策分析
26.内部资产处理视同销售的税务处理
27. 关联企业之间利息支出的税务处理
28.如何享受新所得税法的税收优惠政策
29.集团公司与子公司之间费用的税务处理
30.非居民企业纳税的特别规定分析
四、新企业所得税的主要纳税调整
1、收入项目的纳税调整
2、成本费用支出项目的纳税调整
3、资产会计处理的纳税调整
4、投资收益、免税收入的纳税调整
5、非经常项目的纳税调整;
6、与2007年纳税调整的衔接
7、特殊项目的纳税调整
培训对象:财务总监、财务经理、会计主任、财务人员、办税人员等
培训形式:分组授课、互动交流、案例分析、专业建议
学员人数:10―30人,满10人开班
培训地点:广州远洋宾馆(广州环市东路412号,区庄立交旁)
培训费用:¥900元/人(含讲义、午餐、点心、证书)
培训师介绍
税务筹划实操专家,中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。中山大学总裁班、EMBA班、MBA班、CFO班客座教授,曾在著名国际会计师事务所研究会计审计和税务筹划,具有十多年的企业财务管理咨询经验,主要从事财税咨询和培训业务。曾老师的授课特点是:实务、实用。曾老师为近百家著名企业提供过咨询和培训服务,出版的专著和培训VCD在全国畅销。
本课程名称: 新所得税申报表及配套政策分析与筹划(09/1/9)
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