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本课程名称: 关于举办“内部控制及全面风险管理如何在企业中应用实战研修班”的通知
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培训受众:
课程大纲
1.资产使用效率低下
2.遭遇巨大金融风险
3.商业机密流失
4.个人垄断资源
5.流程混乱
6.会计信息失真
二、 内部控制的相关理论和法规
1.国际—《萨班斯法案》和《COSO报告》
2.国内——我国内部控制相关法规
3.从法规出台引发的思考
4.我国内部控制与企业风险管理的发展
5.中国企业建立内控应遵循何种法规或标准
三、 企业内部控制实务
1.内控的基础——控制环境
2.推动内部控制建设的合理分工
3.企业内部控制制度建设
4.业务循环控制——梳理业务流程
5.采购付款、销售收款流程
6.生产流程
7.资本运营流程
8.在关键岗位设置内控关键点
9.内控的有效执行
10.IT手段及管理信息系统
11.监督与考核
12.内部控制的保障——内控的监督评价
四、 内部控制的实质——风险管理
1.发现千里之堤的蚁穴——风险识别
2.我国目前常见控制漏洞
3.关键职能未做到职务分离
4.领导“一支笔”审批
5.过于依赖业务人员
6.内部审计流于形式
7.风险的预测、分析、处理
五、 控制活动与风险防范
1.内控的应用——防范于未然
2.控制活动的类型
3.会计控制系统
4.财产保全制度
5.内部监督与审计
6.控制活动与风险评估相结合
8.风险如何最小化?
9.系统内部控制的建立
10.对可能的损失投保
培训师介绍
本课程名称: 关于举办“内部控制及全面风险管理如何在企业中应用实战研修班”的通知
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