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本课程名称: 透过税务稽查案例分析化解企业税收风险
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培训受众:
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课程大纲
6月25-26日
上 午
09:00-12:00
下 午
13:30-16:30
交 流
16:30-17:30
(一)政策把握方面的风险—用活政策
(1) 政策的时效案例
(2) 政策的法律效率实效案例
(二) 应对税务稽查的技巧---用活程序
(1) 进入企业防范
(2) 检查企业防范
(3) 检查结束防范
(三) 稽查中企业所得税经典稽查案例分享
(1) 不同纳税方式企业所得税案例分析
(2) 利息收入、租金收入案例分析
(3) 不征税收入案例分析
(4) 免税收入案例分析
(5) 企业融资业务案例分析
(6) 企业撤资业务案例分析
(7) 企业清算业务案例分析
(8) 股权转让、股票转让业务案例分析
(9) 企业重组业务案例分析
(10) 资产处置案例分析
(四)企业常见36个税务稽查的案例点对点解析
1.个人所得税税务检查的热点问题解析及沟通难点
各种形式的个人所得热点问题归集及沟通注意事项
自然人股权、债权相关的热点问题及沟通注意事项
资本公积转增股本及未分配利润的个人所得税要点
2.企业所得税税务检查的热点问题解析及沟通难点
收入类项目的热点问题及判断处理
费用类项目的热点问题及判断处理
资产类项目的热点问题及判断处理
亏损弥补的热点问题及判断处理
税收征管方法的热点问题及判断处理
3.流转税纳税中的主要问题及沟通难点
项税相关的热点问题及判断处理
销项税相关的热点问题及判断处理
增值税相关热点问题及判断处理
(五) 流转税涉税风险防范
(1) 出售使用过固定资产增值税案例分析
(2) 购进固定资产进项税额抵扣案例分析
(3) 非正常损失界定案例分析
(4) 企业重组流转税处理案例分析
(六)了解纳税评估方法,知己知彼化解税收风险
(1)纳税评估与税务稽查的关系、评估重点的确认
(2)纳税评估的分析方法及数据模型
(3)纳税风险评估指标及运用
(4)纳税风险评估指标的配比分析
(5)各税种纳税评估要点、常见风险及应对策略
培训师介绍
本课程名称: 透过税务稽查案例分析化解企业税收风险
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