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本课程名称: “营改增”政策解析与税收筹划精讲班
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我要找内训供应商
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讲师授课水平0低0%
服务态度0低0%
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培训受众:
课程收益:
(二)总结试点地区企业应对经验和案例,帮助企业结合上下游、关联方进行试点转换操作及进行整体筹划。
(三)彻底了解并掌握营业税和增值税的税收法理,为解决企业实际问题和把握政策走向做好扎实的铺垫基础。
课程大纲
1、营改增试点背景
2、税务机关的准备工作
3、纳税人的准备工作
二、营改增税收政策解读与筹划
1、试点行业范围及应税服务的界定
2、营改增的税率和征收率
3、增值税的计算方法
4、一般纳税人和小规模纳税人的区别和认定
5、可抵扣与不得抵的扣进项税额
6、如何有效执行过渡期政策等
三、营业税改征增值税的税收优惠分析与筹划
1、增值税零税率和免税的区别
2、适用增值税零税率的应税服务
3、适用免征增值税的应税服务
4、如何申请享受增值税的税收优惠
四、试点行业企业营改增前后税负变化及原因分析与企业应对
1、交通运输业营改增前后税负变化及原因分析与企业应对
2、运输辅助行业营改增前后税负变化及原因分析与企业应对
3、其他现代服务业营改增前后税负变化及原因分析与企业应对
五、营改增政策实施过程中疑难点分析及企业应对
1、营改增纳税范围的界定
2、出口应税服务涉税政策
3、交通运输业=物流行业吗?
4、企业如何避免在营改增实施过程中多交冤枉税
六、营改增的应对及税收筹划
1、营改增税改前夕,纳税人需要做好的准备
2、营改增前后与供应商的博弈
3、营改增前后与客户的谈判
4、提高可抵扣进项税额
5、增值税和营业税的业务界定,混合销售、兼营业务
6、地区政策差异的税务筹划
7、如何利用一般纳税人和小规模纳税人
8、如何利用过渡期优惠政策及财政补贴等
七、案例分析
八、互动、答疑
培训师介绍
汪老师有多年财税管理咨询经验,曾在上市公司、高新技术企业、外资企业担任财务高管。她讲课风格风趣幽默,善于将枯燥的财税法规融合在实际案例中来解析,是一位具有企业财务高管背景的税务实战专家。她精通税法、熟悉企业管理、资本运作、兼并重组等业务领域内的财税法律法规,并与税务机关及海关、科委等国家相关主管部门保持密切沟通。近年来汪老师专注于税法研究和企业财税咨询领域,被多家大型企业集团、上市公司特聘为高级财税顾问,策划的财税优化方案,为顾问单位减轻了税负,降低了税务风险。
主讲课程:《营改增最新税收政策解读及案例分析》、《税务筹划与税务风险控制》、《教CEO节税》、《税收征管、纳税评估及税务稽查》、《非财务人员的财务管理》、《税制改革》等财税专业课程。并对《财务团队建设和财务人员跨部门沟通》等课题有独特见解。
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本课程名称: “营改增”政策解析与税收筹划精讲班
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