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本课程名称: 2012房地产企业所得税政策解析运用与开发全程各阶段年度汇算清缴实务操作技巧高研班
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培训受众:
课程收益:
本课程,让“税收政策”密切结合经济合同,全面解析经济合同中的税收政策差异,将税务风险消除在萌芽状态,做到事先筹划,并深度解析新旧税收政策衔接运用,深度解读,手传心授,一课在手,让您知己知彼,税收无忧!
这是一堂,“与时俱进”系统学习房地产税收的课程:政策更新直到讲课前;
这是一堂,防范税务稽查风险的课程,紧紧跟随税务稽查的步伐,解析2012年最新的
税务稽查风险;
这是一堂,破解税政难局的税收筹划课,针对经济形势的变化,结合企业经济合同,
分析其中税收风险,设计个性化的税收策划方案;
这是一堂,解决实际问题的答疑课,课程预留答疑板块,针对学员预先准备好的问题
或现场的提问,现场解答疑难问题;
这是一堂,注重客户体验的精品课,课程内容:丰富实用、生动活泼。
课程大纲
☆ 2012年12月26–28日
☆ 主 讲:许明信
【主讲内容】
一、总局2012年第15号公告解读与运用
1、临时工、实习生、退休等人工费
2、跨期费用的追补扣除
3、会计处理与税法扣除
4、业务招待费的特殊处理
5、融资费用
6、有效票据扣除时限与2011年34号公告
二、筹建阶段
1、筹建期的会计处理
2、筹建期何时结束
3、年度汇算清缴申报
4、征地过程土地出让金返还会计与税务处理
三、预售阶段
1、预售阶段的账务处理
2、营业税及附加的会计处理
3、预计毛利的调整
4、业务招待费的调整
5、预售阶段季度预缴与汇算清缴年度申报
6、售楼处
7、车位车库
8、会所及其它配套设施
四、完工阶段
1、开发产品达到完工的条件
2、完工阶段账务处理
3、计税成本的核算与结转
4、毛利差异调整
5、业务招待费的调整
6、完工年度汇算清缴申报
7、完工后续支出的调整
五、关于发票管理
1、跨期发票的处理
2、发票的审核要点
3、不合规票据的补救
4、混合销售发票如何开具(销售货物并提供建筑业劳务)
5、甲方采购材料发票开具(甲控与甲供)
6、税务机关查处假票的处理对策
7、总包与分包发票
8、实际发生如何掌握
六、如何避免往来账的税收风险
1、其它应收款(关联方无息借贷、个人借款)
2、其它应付款(假借款、价外费用)
3、应付账款
七、会计与税法差异的纳税调整专题
1、视同销售收入
2、未按权责发生制原则确认的收入
3、免税收入
4、工资与附加
5、业务招待费
6、利息支出
7、永久性差异
8、资产类调整
9、预计利润调整(附表三第52行)
10、其它项目(附表三第19行、第40行、第54行)
八、特殊收入——租赁收入、视同销售收入、股权转让所得
1、租赁收入会计与税法差异
2、非常规租赁的涉税(回租、转租、无租、免租、不等额租金)
3、股权转让与撤资
九、拆迁还建的会计与税务处理
1、拆一还一,营业税如何交纳
2、拆迁还房企业所得税、土地增值税视同销售如何确认
3、拆迁还房如何进行账务处理
4、支付货币补偿如何核算
十、融资业务会计与税收
1、向不同债权人融资的利息税前扣除
2、统借统还
3、同期利率的掌握
4、无息借贷的税务风险与变通
5、跨期与计提未付的利息扣除争议
十一、汇算清缴期如何对2012年度涉税遗漏进行补救
十二、专家现场开放时间,解答学员疑难问题。
【培训对象】各房地产企业领导、投资部、主管财务工作人员和税务师、会计师事务所人员。
【资 料】本课题配套讲义、政策辑要与案例集资料。
【培训时间】2012年12月26日至28日(12月26日全天报到,27-28日两天课程)
【相关费用】人民币2680元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。
↘如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。
鉴于本课程的实用性强,基于公司决策与流程,强烈建议公司高管与财务高管决策人共同出席!
培训师介绍
本课程名称: 2012房地产企业所得税政策解析运用与开发全程各阶段年度汇算清缴实务操作技巧高研班
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