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本课程名称: 杭州11月16-17号《内部审计热、难点问题处理技巧与内部控制及财务风险管控》
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授课内容与课纲相符0低0%
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课程大纲
(一)趋势1、审计目标的发展2、审计国际化的影响3、会计规制的变化4、信息化环境的影响5、现代审计理念的变更6、审计质量的要求提升
(二)对策1、定位2、审计内容3、审计技术手段发展4、审计评价依据的拓展5、审计领域
二、内部审计热点问题:
1、经济责任审计2、预算执行审计3、财务报表审计4、工程项目审计5、财务舞弊审计6、内部控制审计7、经济效益审计8、质量控制审计9、企业风险审计10、信息系统审计
三、捕捉审计疑点的方法与技巧:
1、审计疑点的特点 :性质的异常性,手段的隐蔽性,形式的多样性,结果的待确认性2、审计疑点的捕捉:一听,二问,三看,四想,五查3、发现疑点的处理:案例分析与讨论
四、审计工作实务中若干技术问题案例研讨:
1、计划审计工作中如何选择被审计对象a)制定选择策略b)识别潜在被审计对象c)排列潜在的被审计者的审计次序d)确定被审计对象2、如何制定审计计划a)执行分析性程序b)评估审计风险c)制定审计计划3、怎样撰写审计报告
五、内部控制与风险管理的关系:
1、两者的关系与定位2、目前内部控制存在的问题3、风险管理框架下的内部控制
六、内部控制与风险管理审计:
1、内部控制评价与审查(程序与方法)2、风险管理审计(程序与方法)
本课程名称: 杭州11月16-17号《内部审计热、难点问题处理技巧与内部控制及财务风险管控》
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