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本课程名称: 企业内部审计与风险控制
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课程大纲
1、内部审计有苦难言-边缘化趋势
2、内部审计的独立性问题?
3、有限的风险防控能力?
4、领导的拐棍亦或“警察”?
二、对内部审计的再认识和加强企业内部审计工作的重要性
(一)对内部审计的再认识
1、转变观念,重新认识内部审计工作
2、内部审计范围应由财务审计转向经营审计
3、内审人员应不断提升自己的综合素质和业务技能
4、完善内部审计机构的建设,保证其独立性
(二)加强企业内部审计工作的重要性
1、加强企业内部审计是经济发展的客观需要
2、加强企业内部审计是公司治理的重要工具
3、加强企业内部审计是搞好内部控制的重要手段
附件:内部控制十大漏洞介绍
4、企业内部审计是保证企业信息,特别是财务会计信息正确披露的重要保障
(三)正确认识内部审计——李金华的观点
三、充分发挥内部审计在企业管理中的作用
1、监督检查作用
2、降本增效作用
3、增强企业管理的执行力度
4、鉴证和评价作用
四、内部审计的操作流程和案例讲评
1、内部审计的操作流程图
2、内审文档模板介绍
3、华为内部审计制度情况介绍
4、案例:采购内控审计案例讲评
培训师介绍
邓老师熟悉国家财务制度和相关政策法规,熟悉国家税收法律法规,熟悉公司改制及上市制度及程序、熟悉财政、税务、工商、劳动人事等政府各部门办事程序及方法,熟悉银行等金融机构投融资技巧并有一定的投融资渠道。
邓老师曾经提供过咨询和培训的客户有:中国石油、广东核电、福耀玻璃、长江实业、小护士、深宝安、山胜实业、综安、茂源、讯佳途、华商信、浙巨时装、裕同印刷万科、招商地产、深圳商会、温州正泰集团、南山区科技所。
本课程名称: 企业内部审计与风险控制
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