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本课程名称: “内部控制制度及实务操作”高级培训班
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课程收益:
课程大纲
随着审计工作的深入开展和审计影响的不断扩大,对审计工作也提出了更高的要求。内部控制与风险管理审计是内部审计工作的重点,也是广大审计人员普遍关注的问题。为了促进我国企事业单位内部控制和风险管理体系建设,帮助广大审计人员了解内部控制与风险管理的技术方法,从而在实际工作中合理运用所学知识,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时使广大审计人员更进一步理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系。
一、培训内容
①内部控制基本规范运用要点;②贯彻学习《企业内部控制配套指引》;③内部控制运用指南;④企业设计内部控制的风险控制;⑤内部控制的评价;⑥现阶段风险管理、内部控制中存在的薄弱环节;⑦内部控制与内部审计;⑧经典案例解析。
二、培训时间
2012年7月27日—8月04日 西 宁
2012年8月17日—8月24日 长 春
2012年11月11日—11月20日 昆 明
三、收费标准
培训费900元(含专家讲课费、资料费、会场费等);会务组统一安排食宿,费用自理,所有费用报到时面交。
培训师介绍
本课程名称: “内部控制制度及实务操作”高级培训班
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