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本课程名称: (复苏时期企业纳税问题解决新途径)――企业突破危机重围的杀手锏
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课程大纲
第一讲、从五大税务案件解剖企业纳税问题
[案例1] 虚开增值税发票案
[案例2] 偷税案
[案例3] 关联交易中的漏税案
[案例4] 企业内部员工举报企业涉及巨额偷税案
[案例5] 股权转让涉及的偷漏税案
第二讲、涉税犯罪的法律分析
一、偷税、漏税、欠税、逃税和抗税的界定,法律责任及其案例分析
二、虚开增值税发票罪的法理分析及其案例分析
第三讲、企业经营中的纳税问题
一、纳税问题的界定及企业纳税问题产生的原因
二、2009年增值税转型后的纳税问题
三、税收筹划纳税问题分析
四、发放年终奖的纳税问题提示
五、职工教育经费支出纳税问题分析
六、捐赠支出的纳税问题分析
七、委托贷款业务的纳税问题分析
八、企业内部管理中的纳税问题分析
九、企业生产、购销环节的纳税问题分析
十、关联企业借款不收利息的纳税问题分析
十一、关联企业间转让定价的纳税问题分析
十二、发票的购入、使用和管理的纳税问题分析
十三、“票据报销”的纳税问题提示
十四、账外经营的纳税问题及其案例分析
十五、股权转让的纳税问题分析
十六、资产转让和债务重组的纳税问题分析
十七、企业合并、分立的纳税问题分析
十八、税务稽查中的纳税问题分析
第四讲、几个特殊行业的纳税问题解析
一、房地产开发企业的纳税问题分析
二、农副产品加工业收购农产品的纳税问题分析
三、汽车销售业的纳税问题分析
四、公共基础设施企业所得税优惠纳税问题提示
五、建筑安装业的纳税问题分析
第五讲、企业纳税问题的应对技巧及其案例分析
一、财会人员规避纳税问题的技巧
二、税收筹划风险的防范措施
三、确保法律凭证、税务凭证和会计凭证的“三证统一”
四、日常会计处理的纳税问题应对技巧
五、税务行政复议技巧及其案例分析
六、税务行政诉讼
七、正确应对税务稽查的技巧
八、预约定价:降低关联交易税收风险
九、企业实施纳税风险自查的技巧
十、建立企业内部的纳税问题防范体系
十一、规避陷入虚开增值税发票罪的技巧
十二、发票纳税问题的控制策略
十三、通过法律途径实现涉税零风险
十三、优惠政策
1、现场为企业免费解答在财税工作中遇到的实际问题。
2、会后网上解答会员提出的财税问题。
3、凡7月20日前汇款到账的6980元的会员,现场赠送《财税答疑》1本。
培训师介绍
[授课特点] 凭借24年实战经验和税法研究,以解决实际问题为目标;达到“讲解与讨论”互动、“案情与筹划”互动、“理论与实例”互动、“提问与解答”互动的最高境界。
本课程名称: (复苏时期企业纳税问题解决新途径)――企业突破危机重围的杀手锏
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