某公司物资管理审计报告
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编号:124499
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资料简介:
公司内审组根据经核准的2006年年度审计计划于2006年10月20日-11月4日对公司物资管理循环实施了内部控制审计本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、存货管理及财务核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性我们审阅了相关制度及原始资料与相关建设、仓储、财务等部门人员进行了面谈并抽查了相关业务的处理文件现将审计中情况报告如下:一、公司物资管理简况公司目前物资管理方面的主要制度有:XXX[2005]51号XXX有限公司工程物资管理制度、XXX[2006]31号XXX有限公司招标管理规定其中51号
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