公司审计工作规定(DOC 3页)
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编号:121511
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资料简介:
XX公司审计工作规定(讨论稿)□总则第一条为充分发挥审计的监督管理作用加强公司内部控制根据政府颁发的有关内部审计管理条例结合本公司的具体情况特制定本条例第二条公司审计室依据政府法规、政策、本公司总经理决议、公司规章制度及有关文件规定对公司本部及下属单位的财务收支、物资、设备及经济效益进行审计监督以严明财经纪律改善经营管理提高经济效益杜绝各种违纪违法现象□审计室及审计工作人员第三条公司财务副总下设审计室具体负责公司的各项审计工作审计室直属财务副总领导审计室人员由总经理直接任免对总经理负责并报告工作第四
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