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内部控制循环(DOC 16页)

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内部控制循环第一章总则第一条为规范公司的规范运作加强内部管理防范经营风险和财务风险依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规制定本公司内部控制制度第二条本公司所称内部控制是指为了保证公司各项业务活动的有效进行、确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营管理目标等而制定和实施的一系列具有控制职能的方法、措施和程序主要包括财务开支审批内部控制制度、采购与付款业务程序内部控制制度以及销售与收款业务程序内部控制制度等三个主要内部控制制度第三条公司内部控制体现了如下原则:(一)关键点
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